Sie sind hier: Haushaltsplan
Zurück zu: Rathaus
Allgemein: Vöhrenbach Hammereisenbach Langenbach Urach

Suchen nach:

Haushaltsplan


Der Gemeinderat der Stadt Vöhrenbach hat am 14. Dezember 2011 den Haushaltsplan 2012 beschlossen.

Der Haushaltsplan stellt die Grundlagen für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde dar. Das Volumen des Gesamthaushalts der Stadt Vöhrenbach im Jahr 2012 beträgt insgesamt 11,55 Millionen Euro. Der Haushaltsplan gliedert sich in den Verwaltungs- und in den Vermögenshaushalt. Im Verwaltungshaushalt sind alle Einnahmen und Ausgaben enthalten, die für den laufenden Betrieb in der Gemeinde anfallen. Er hat ein Volumen von 9,85 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt sind die Investitionen veranschlagt, also alle Maßnahmen, die Auswirkungen auf den Vermögensbestand haben. Außerdem sind hier die Aufnahme und Tilgung von Krediten enthalten. Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 1,70 Millionen Euro.

Nach dem Haushaltsrecht ist vorgeschrieben, dass die laufenden Tilgungen aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden müssen. Dies kann 2012 gewährleistet werden und es können auch zusätzliche Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden. Die Stadt Vöhrenbach investiert auch 2012 wieder in wichtige Projekte, wie z.B. Stadtsanierung, Straßenbeleuchtung, Abwasserbeseitigung und Friedhofsanierung. Die geplanten Investitionen werden mit Eigenmitteln, Grundstückserlösen, Beitragseinnahmen, staatlichen Fördermitteln und einer Kreditaufnahme von 15.900 Euro finanziert. Da Tilgungen in Höhe von 287.800 Euro (ohne Umschuldung) eingeplant sind, reduziert sich der Schuldenstand.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen Euro Prozent
Grundsteuer A und B 394.000 4,0 %
Gewerbesteuer 600.000 6,1 %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer 1.412.000 14,3 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 199.400 2,0 %
andere Steuern und ähnliche Einnahmen 18.900 0,2 %
Schlüsselzuweisungen 1.227.500 12,5 %
Familienleistungsausgleich 134.100 1,4 %
Gebühren und ähnliche Entgelte 927.350 9,4 %
sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1.663.370 16,9 %
innere Verrechnungen 931.500 9,5 %
sonstige Finanzeinnahmen 140.400 1,4 %
kalkulatorische Einnahmen 2.204.580 22,4 %
Summe Einnahmen 9.853.100 100,0 %

Ausgaben Euro Prozent
Personalausgaben 1.551.700 15,7 %
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.885.760 19,1 %
innere Verrechnungen 931.500 9,5 %
kalkulatorische Kosten 2.204.580 22,4 %
Zuweisungen und Zuschüsse 701.660 7,1 %
Zinsausgaben 175.600 1,8 %
Gewerbesteuerumlage 116.600 1,2 %
Finanzausgleichsumlage 705.700 7,2 %
Kreisumlage 1.060.200 10,8 %
sonstige Ausgaben 19.800 0,2 %
Zuführung zum Vermögenshaushalt 500.000 5,1 %
Summe Ausgaben 9.853.100 100,0 %


Überblick über einige Bereiche des Verwaltungshaushalts
Die Stadt hat vielfältige Aufgaben zu erfüllen und unterhält zahlreiche öffentliche Einrichtungen. Dabei wird zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben unterschieden, wobei Pflichtaufgaben vorrangig zu erfüllen sind. Soweit nicht eigene Einnahmen zur Deckung der Ausgaben verfügbar sind (Gebühren u.a.), müssen die Ausgaben durch Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen gedeckt werden. Folgende wichtige Bereiche sind nachfolgend im Überblick dargestellt:

Pflichtaufgaben Einnahmen Euro Ausgaben Euro Überschuss / Zuschuss
Feuerwehr 62.340 171.550 -109.210
Josef-Hebting-Schule 169.580 528.200 -358.620
Kindergärten 271.450 526.240 -254.790
Gemeindestraßen 144.200 327.860 -183.660
Straßenbeleuchtung 1.480 50.000 -48.520
Winterdienst, Straßenreinigung 1.000 213.180 -212.180
Abwasserbeseitigung 754.900 779.030 -24.130
Bestattungswesen 91.260 142.810 -51.550
Bauhof 401.890 401.890 0
Wasserversorgung 463.990 474.520 -10.530

Freiwillige Aufgaben Einnahmen Euro Ausgaben Euro Überschuss / Zuschuss
Freibad 21.900 150.300 -128.400
Linachtalsperre 153.860 228.790 -74.930
Schlachthaus Urach 3.500 7.370 -3.870
Dorfgemeinschaftshäuser 33.050 131.160 -98.110
Festhalle Vöhrenbach 43.500 138.740 -95.240
Tourismus 13.640 65.390 -51.750
Stadtwald 909.300 431.300 478.000
Wohn- und Geschäftsgebäude 55.060 104.380 -49.320

Vermögenshaushalt

Folgende Investitionen und sonstigen Ausgaben sind im Vermögenshaushalt geplant:

Ausgaben Euro
Josef-Hebting-Schule 17.800
Feuerwehr 25.000
Betreutes Wohnen 63.000
Stadtsanierung 290.000
Straßenbeleuchtung 86.000
Abwasserbeseitigung 228.000
Friedhöfe 186.500
Sanierung/Umbau Festhalle Hammereisenbach 65.000
BZ-Verfahren Langenbach 50.000
Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung) 587.800
Zuführung an Rücklagen 1.800
sonstige Ausgaben 95.000
Summe Ausgaben 1.695.900

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes sind folgende Einnahmen eingeplant:

Einnahmen Euro Prozent
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 500.000 29,5 %
Veräußerung von Vermögen 263.000 15,5 %
Beiträge und ähnliche Entgelte 47.900 2,8 %
Zuweisungen und Zuschüsse 557.300 32,9 %
Einnahmen aus Krediten (einschl. Umschuldung) 315.900 18,6 %
Entnahmen aus Rücklagen 11.800 0,7 %
Summe Einnahmen 1.695.900 100,0 %

Schaubilder zum Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben [4 KB]
Vermögenshaushalt Ausgaben und Schuldenstand [4 KB]